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以审促规提质 筑牢风控防线

——审计稽查科完成孟州、中站管理部年度业务专项审计工作
2026-06-04 08:33:27  浏览次数:

        为持续规范住房公积金业务办理流程,夯实内部风控管理体系,防范化解业务运行风险,切实提升公积金规范化、精细化管理服务水平,依据《住房公积金基础数据标准》《焦作市住房公积金审计稽核办法》相关规定及中心2026年度审计工作总体安排,近期,审计稽查科依托智慧风险防控平台审计稽核系统,对孟州、中站管理部2025年度1-12月住房公积金归集、提取、贷款核心业务开展全覆盖专项审计稽查工作。

        本次专项审计坚持问题导向,紧扣住房公积金民生保障职能,聚焦业务办理全流程、数据标准规范化、风险疑点处置落地等关键环节,严格对照《住房公积基础数据标准》《焦作市住房公积金作业指导书》等规章制度,逐项核查业务办理合规性、资料完整性、流程规范性与数据准确性,全面排查业务运行中的潜在风险隐患、及专项审计疑点识别、核查、整改闭环全流程落实情况。

        从审计总体情况来看,孟州、中站两家管理部能够严格落实中心各项规章制度及业务操作规范,常态化推进业务标准化建设,日常归集、提取、贷款各项业务办理流程严谨、操作合规、管控到位。在专项审计疑点处置工作中,两家管理部均高度重视、积极响应,迅速落实疑点核查、问题溯源、整改完善等各项工作,主动化解业务风险,展现出严谨务实的工作作风和较强的风险防控意识,全年整体业务运行平稳有序。

        下一步,中心审计稽查科将坚持“以审促改、以审促管、以审促优”的工作原则,做实审计“后半篇文章”。一是精准反馈审计发现问题,督促两家管理部建立问题台账、明确整改时限、细化整改举措、实行销号管理,确保所有问题整改见底清零、常态长效。二是强化靶向指导,聚焦薄弱环节,督促管理部查漏补缺、举一反三,健全常态化自查自纠机制,细化业务全流程管控,补齐规范化管理短板。三是深化审计成果运用,以本次专项审计为契机,持续依托智慧风控审计平台,健全常态化、数字化、精准化内部审计监督体系,全面压实基层管理责任,不断提升全市住房公积金业务规范化管理水平和民生服务质效,切实守护好职工群众的“安居钱”。

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